在英国做生意是否需要注册VAT?
欧盟成员国卖家,只要年销售**过8.1W(14/15财年);
非欧盟成员国的卖家,只要你的商品的后一程投递是从欧盟发出的(比较贴切的案例就是使用欧盟仓储的中国卖家);只要你符合以上任意一个条件,您必须注册VAT并按规定申报和缴纳销售税。
非欧盟成员国的卖家从中国直发小包到英国客户手中,12月营业额**过£7W需要申报缴纳VAT
VAT税号注册后,有两种途径申请退税(进口增值税)和缴税(销售税VAT):1、使用英国税务部门的在线操作系统自行申报;2、*正规会计师代为操作。由于欧洲税务申报需要非常专业的税务知识以及外语能力,所以我们建议客户委托专业的会计师帮您做税务申报。注:VAT税号申请通过后,请务必要进行税务申报,每季度申报一次,以免VAT税号被冻结。如果客户不依法进行VAT税务申报,造成VAT税号被冻结或其他法律责任都由客户自己承担!
我应当缴纳VAT增值税吗?如何理解物品所在地?
货物在销售时已经在英国当地(goods located in the UK when supplied),货物并非由英国买家(顾客)个人进口进入英国 (the importation of goods from outside the EC is not done by your customer)。即:使用英国仓储服务的商家,都依法要缴纳VAT。
物品所在地:指销售时货物存放的实际地理位置,如存放在英国,则要缴纳VAT。然而海外商家货物所在地如在中国(或欧盟之外),只是在欧洲刊登,这不属于VAT增值税缴纳的范畴。即货物所在地在中国,以邮政小包、专线等形式进入英国,此类销售不需要缴纳VAT (No UK VAT would be chargeable on supplies that take place outside the UK)。具体何时需要缴纳VAT请参阅*3点说明。
提供正确的物品所在地是有EBAY的基本要求之一,它能帮助您减少买家投诉并且让你避免因为错误填写所在地面承担税务责任。关于货物所在地是否在英国的查证,当前英国税务及为常用的方法是直接购买商品,按包裹上的邮戳或相关配送证明辩认发货地址。
物品所在地在英国有得有失,好处是做为本地卖家能较大的提高产品曝光度、促进销量并合理提升卖价,弊端就是从今年12月1号开始要被征收VAT。
如何缴纳VAT增值税?
有两种途径申请退税(进口税)和缴税(销售税):
一是使用英国税务部门的在线操作系统自行申报;
二是*正规会计师代为操作
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